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阳城:“三举措”提升审计工作质效


来源: 作者:系统管理员 发布时间:[2025年01月08日]
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  本部讯(白李东)阳城农商行深化内部审计理念,积极对重要岗位履职行为、经营风险等实施有效监督,工作质效不断加强。

  该行不断夯实日常监督护航业务经营,按季开展“三重一大”决策事项专项审计,有力促进行党委重大决策部署落实执行到位;根据风险提示及部分数据筛选,对重点领域、关键环节开展专项审计11项,全面揭示风险、堵塞漏洞,严格规范经营管理行为;针对内部审计发现问题,分门别类向条线部门发出风险提示12期,提出监督意见和建议18条;牵头召开审计工作联席会议4次,协同纪委开展重大决策执行情况监督检查3次,协同条线部门开展专项审计2项,有效加强了部门间的协调配合和信息共享。同时,扎实落实“未审先改”,按月向行党委审计委员会报告工作进展情况,协助班子成员持续对“未审先改”工作进行督导,充分发挥内部审计效能。此外,积极推进问题整改,对照时间进度,逐条逐项抓过程管控与监督跟踪,多种形式渠道对审计发现问题整改工作进行推进。目前,已形成领导领办、部门推进、问题机构落实、审计条线跟踪问效的整改工作机制,各类现场检查存在问题整改率达96%。